1、跟据公司的业务流程必要、结合行业发展设计内控治理框架、政策,成立和美满流程、步骤和工具,构建内控系统:
2、掌管造订公司内部稽核打算并组织执行,出具查抄和分析汇报,并督促整改;
3、对各分公司/子公司的业务、文件进行合规性审查和操风格险审查;
4、实现辅导铺排的内控审计工作。
1、本科以上学历,管帐、审计有关专业,优良的可放宽到金融、经济等专业,三年以上内控合规审计经验;
2、有极强的业务思想,能从财政、内控视角对业务流程提出合规、有建设性的要求;
3、精通内控系统建设;
4、有管帐事务所内控审计经验优先。